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谈一下审计之内部审计

2012-07-22 
谈谈审计之内部审计今年在做了一年银行审计项目,过程中老感觉业务太少,含金量不高,不过静下心来细细品味下

谈谈审计之内部审计
今年在做了一年银行审计项目,过程中老感觉业务太少,含金量不高,不过静下心来细细品味下,在业务上还能挤出很多甘露。废话不说了,见下面正文:

审计可细分为 政府审计、注册会计师审计、内部审计三个领域,这里谈的是金融企业里的内部审计,谈到审计,我们必须要熟悉一下一些内容:
审计计划   (参考 http://baike.baidu.com/view/1822827.htm)
审计通知书 (参考 http://baike.baidu.com/view/3392666.htm)
审计证据   (参考 http://baike.baidu.com/view/344425.htm)
审计方案   (参考 http://baike.baidu.com/view/4525735.htm)
审计工作底稿(参照 http://baike.baidu.com/view/724946.htm)
审计报告    (参考 http://baike.baidu.com/view/11143.htm)
管理建议书  (参考 http://baike.baidu.com/view/434387.htm)
以上列举的几项内容基本也是审计准则的步骤顺序,熟悉了这些内容后,方可对审计系统谈论一二。
另外,如果对以上内容熟悉后,我们可再对审计范围、审计抽样等内容熟悉下,至于针对某项具体业务的审计,我觉得那是审计人员的事,和我们关系不大,呵呵,these are what i want to write 。。。

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